- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-05-19 16:48
你好 不用改報表 做進項轉出處理就可以
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你好 不用改報表 做進項轉出處理就可以
2020-05-19 16:48:16
處理增值稅專用發票誤作廢對方已認證抵扣的方法如下:
1、如果該發票已經被抵扣,則需要重新開具一張正確的發票,并把錯誤發票標記為“已作廢”;
2、如果該發票還未被抵扣,可以通過以下方式進行處理:
(1)對于錯誤發票,需要標記為“作廢”,并記錄在發票內容中;
(2)重新開具一張正確的發票,使得錯誤發票不被抵扣;
(3)申請補開發票,并將原發票內容復印一份,打印“已作廢”字樣,然后通過正常抵扣,讓原發票不被抵扣;
(4)將錯誤發票交給主管稅務機關,由其審核或作廢處理。
處理增值稅專用發票誤作廢對方已認證抵扣,需要根據實際情況,按照上述步驟進行處理。此外,在處理過程中,還要注意發票的完整性,避免發票被錯誤的抵扣,以及缺少發票的相關信息,以保證正確的稅收征管。
2023-02-20 20:22:14
你好,因為六月份報的是五月份的稅,你是報完五月份的稅了,然后有勾選的這張發票。
2022-06-14 14:41:37
你好,學員,沖回去多繳納的部分
2022-02-11 17:12:41
不行,必須先去國家稅務總局官網上把未勾選的進項發票申報一次,然后再作廢申報重新勾選抵扣才可以。
2023-03-09 10:35:22
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2020-05-19 16:49
玲老師 解答
2020-05-19 16:51