
老師,金蝶K3的供應(yīng)鏈里面的存貨核算結(jié)賬那塊,期末關(guān)賬后不是需要倉存和總賬對賬的嘛,這個(gè)期末有差額,但是正負(fù)差,不知道對不對呢?
答: 你好,是需要對賬的。你說的正負(fù)差,需要以盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)來調(diào)整
老師,總賬里的存貨結(jié)存跟存貨模塊里的結(jié)存金額對不上,不知道哪個(gè)月出了問題,現(xiàn)在要怎么讓兩個(gè)結(jié)存的金額對齊啊
答: 你好,需要先找到那個(gè)月才可以看看差異的原因
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我用的是金蝶迷你版,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,憑證也過賬了,結(jié)果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金被我整成負(fù)數(shù),要反結(jié)賬,但不知道怎么反結(jié)賬,是點(diǎn):期末結(jié)賬---前進(jìn)---期末反結(jié)賬還是點(diǎn)反過賬當(dāng)期憑證呢
答: 你好;? ??同時(shí)按下CTRL%2BF12,彈出來了“反結(jié)賬”的會話框,提示我們“你可以利用反結(jié)賬工具將當(dāng)年會計(jì)期間返回到已結(jié)賬的期間。你應(yīng)當(dāng)慎重使用反結(jié)賬功能,限制此功能只允許系統(tǒng)管理員使用。為慎重期間,請輸入你的用戶口令” 點(diǎn)擊完成就可以了? ?




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2020-05-19 08:33
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2020-05-19 08:34
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