送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-18 12:44

你好
1.為購進P材料預付給甲企業100000元,簽發轉賬支票支付。 
借,預付賬款100000
貸,銀行存款100000
 2.從甲企業購進P材料1000千克,單價80元,共計進價80000元,增值稅13600元。貸款以預付款結算。多余款收回存入銀行
借,原材料 80000
借,應交稅費——應增進13600
貸,預付賬款93600

借,銀行存款6400
貸,預付賬款6400
 3.乙企業發來Q材料,共計進價100000元,增值稅17000元。上月預付乙企業80000元,差額填制信匯憑證結清。
借,原材料100000
借,應交稅費——應增進17000
貸,預付賬款80000
貸,銀行存款37000

勤奮的招牌 追問

2020-05-18 12:48

財會人員李青出差歸來,報銷差旅費1200元,差額300元交回現金

立紅老師 解答

2020-05-18 12:50

你好
借,管理費用 1200
借,庫存現金300
貸,其他應收款1500

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你好 1.為購進P材料預付給甲企業100000元,簽發轉賬支票支付。 借,預付賬款100000 貸,銀行存款100000 2.從甲企業購進P材料1000千克,單價80元,共計進價80000元,增值稅13600元。貸款以預付款結算。多余款收回存入銀行 借,原材料 80000 借,應交稅費——應增進13600 貸,預付賬款93600 借,銀行存款6400 貸,預付賬款6400 3.乙企業發來Q材料,共計進價100000元,增值稅17000元。上月預付乙企業80000元,差額填制信匯憑證結清。 借,原材料100000 借,應交稅費——應增進17000 貸,預付賬款80000 貸,銀行存款37000
2020-05-18 12:44:14
同學你好,1、財務會計分錄,借:銀行存款,6000元,貸:應上繳財政款,6000元,不做預算會計分錄。 2、財務會計分錄,借:應上繳財政款,6000元,貸:銀行存款,6000元,不做預算會計分錄。 3、財務會計分錄,借:銀行存款,10萬元,貸:預收賬款,10萬元,不做預算會計分錄。 4、財務會計分錄,借:預收賬款,5萬元,貸:事業收入,5萬元,預算會計分錄,借:資金結存-貨幣資金,5萬元,貸:事業預算收入,5萬元。 5、財務會計,借:銀行存款,9萬元,貸;事業收入,9萬元,預算會計分錄,借:資金結存-貨幣資金,9萬元,貸:事業預算收入,9萬元。
2022-05-27 17:50:55
你好,借 管理費用 應交稅費 貸 銀行存款
2020-06-16 15:25:43
同學您好,部隊使用《民間非營利組織會計準則》,如下圖所示,具體會計分錄如下: 33、借:銀行存款? ?1200000 ? ? ? 貸:政府補助收入? 1200000 34、借:業務活動成本? 6200 ? ? ? 貸:銀行存款? 6200 35、借:銀行存款—活期賬戶? 101800 ? ? ? 貸:銀行存款—定期賬戶? 100000 ? ? ? ? ? 其他收入? 1800 35、借:其他應收款—呂強? 150000 ? ? ? 貸:銀行存款? 150000
2022-03-28 15:34:28
同學您好,部隊使用《民間非營利組織會計準則》,如下圖所示,具體會計分錄如下: 33、借:銀行存款? ?1200000 ? ? ? 貸:政府補助收入? 1200000 34、借:業務活動成本? 6200 ? ? ? 貸:銀行存款? 6200 35、借:銀行存款—活期賬戶? 101800 ? ? ? 貸:銀行存款—定期賬戶? 100000 ? ? ? ? ? 其他收入? 1800 35、借:其他應收款—呂強? 150000 ? ? ? 貸:銀行存款? 150000
2022-03-28 15:35:42
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