送心意

王曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-14 13:34

你好,計提時還按照平時的來做。
發放的時候
借  應付職工薪酬
  貸  銀行存款
    其他應收款

蔚赤藍心 追問

2020-05-14 13:36

其他應收款借方什么時候做?

王曉老師 解答

2020-05-14 13:42

你好,在決定罰款的時候。比如管理不善造成存貨被盜
借  其他應收款
 貸   庫存商品
  應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

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你好,計提時還按照平時的來做。 發放的時候 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 其他應收款
2020-05-14 13:34:54
借其他應收款 貸營業外收入
2023-10-20 16:26:49
您好!在發工資的時候扣除出來就可以了不用專門計提。
2021-01-18 15:44:13
同學你好 可以按扣除后的計提
2023-03-21 11:27:43
這個可以按照54900來計提工資的。
2022-04-14 11:45:45
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