送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-20 13:46

你好,如果是購進材料取得進項專用發票,是這樣做分錄的
你是指計提什么怎么做?

 追問

2020-04-20 13:47

結轉,這個需要計提嗎
是不是增值稅銷項需要計提
這個計提要怎么做。

鄒老師 解答

2020-04-20 13:48

你好,月末需要根據進項稅額,銷項稅額做結轉增值稅分錄
假如銷項稅額大于進項稅額
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),  貸;應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
借:原材料 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款
2022-04-27 10:48:59
你好,很高興為你解答 借:原材料 貸:庫存商品
2020-02-12 15:41:21
你好,如果是購進材料取得進項專用發票,是這樣做分錄的 你是指計提什么怎么做?
2020-04-20 13:46:31
是的,您的做法是正確的,可以借:原材料13,貸:應交稅費-增值稅(進項稅轉出)13。
2023-03-26 12:42:54
第二種做法是正確的
2023-08-28 09:56:19
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