為什么我們單位收到的電子發票(二手車銷售統一發 問
需要對方開專票才能抵扣,那個發票只能做賬 答
注冊資本增資流程與條件 問
您好,直接在你們注冊公司的網站上面,以工商聯絡人的身份進去變更就可以 答
忘記結轉3年的本年利潤了,怎么辦 問
您好,這個你直接結轉就行,不影響的 答
老師,請教你一個問題,現在房產稅是不是減半征收? 問
是的,小微的房產是減半 答
找郭老師,有問題要問 問
在的 具體的什么問題的 答

上次計提工資時的分錄是:借:生產成本——工人工資 貸:應付賬款;次月發放時:借:應付賬款,貸:生產成本——工人工資 (這樣做分錄是否對?
答: 您好,分錄是不正確的
老師你好,我們廠生產鋁材,然后客戶有時會送廢料來抵扣,假如我們的材料單價是21元/公斤,然后銷售單價是26元/公斤,本來給客戶送貨2000公斤,但是從客戶那里拉來1000公斤廢料來,我們收加工費8元/公斤,然后這1000公斤就只收8000元加工費,另1000公斤按26元收款,請問分錄怎么做?結轉生產成本怎么算呢?
答: 借,其他業務成本20000×21 貸,原材料 借,銀行存款20000×26 貸,其他業務收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,上月借方:生產成本.貸方:應付賬款金額多寫了,本月如何更正。更正之后利潤變了要如何更改
答: 您好借方:生產成本 負數.貸方:應付賬款負數









粵公網安備 44030502000945號



q清風 追問
2020-04-13 13:02
張艷老師 解答
2020-04-13 13:03
q清風 追問
2020-04-13 13:06
張艷老師 解答
2020-04-13 13:07