送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-04-07 10:22

那么你們要看是什么原因造成的,如果是管理問題,放到管理費用,如果是員工原因造成的,放到其他應收款里面

悠悠 追問

2020-04-07 10:23

是以前會計做的賬,問老板貨已經賣掉了

王超老師 解答

2020-04-07 10:25

那這個就屬于你們公司管理問題的
首先
借:待處理財產損益
貸:庫存商品
增值稅進項轉出
然后
借:管理費用
貸:待處理財產損益

悠悠 追問

2020-04-07 10:28

為什么要進項轉出,進貨發票都要啊,這樣不是要多交稅了嗎?

悠悠 追問

2020-04-07 10:29

發票都有的

王超老師 解答

2020-04-07 10:32

你之前沒有說進貨發票有啊,后面才說的。
那么這個增值稅前面抵扣后,現在就不需要考慮了

悠悠 追問

2020-04-07 10:41

以前是有些發票沒拿進來,做暫估的,那銷售后結轉成本,也不可能有存貨啊

王超老師 解答

2020-04-07 10:45

那這個是屬于你們之前的賬務處理錯誤。正確的應該是
借:原材料
貸:應付賬款--暫估
到了次月沖回
你直接進行了銷售,那么你的存貨可能會出現負數的

悠悠 追問

2020-04-07 10:55

發票來了以后是沖回的,然后結轉,現在貨多出來就不懂了

王超老師 解答

2020-04-07 11:00

那這種情況,是屬于你們之前的賬務處理錯誤的,你需要把這部分的庫存商品轉到管理費用的

悠悠 追問

2020-04-07 11:03

稅務不會說的吧

王超老師 解答

2020-04-07 11:06

只能說可能,因為你這個100多萬,對于稅務局來說可大可小的

上傳圖片 ?
相關問題討論
是以前會計做的賬,問老板貨已經賣掉了
2020-04-07 10:23:51
期末賬面結余金額的差額是10000+55000-33000=2000
2022-01-18 18:35:40
財務軟件數據是錯的,因為做賬分攤的料工費數據與實際數據不一致
2024-01-10 16:08:11
你好,庫存商品帳面大于實際數量,需要做盤虧處理?
2024-01-12 16:35:51
你好,你這個主機和顯示器是湊成了電腦嗎?是一塊使用的嗎?如果是的話可以的。
2023-08-21 18:41:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...