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Nv~Li
于2020-03-23 15:52 發布 ??1008次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-03-23 15:55
對的,不需要做的。
Nv~Li 追問
2020-03-23 16:13
驗證了發票,但當月沒有銷項,那要還需要結轉未抵扣的斤項稅額嗎?
郭老師 解答
2020-03-23 16:16
需要把進項結轉到轉出未交增值稅。
2020-03-23 16:22
分錄該怎么寫呢?
2020-03-23 16:27
借轉出未交增值稅貸進項。都是三級科目
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如果當月有收入,但是沒有收到成本票,我應該咋么做賬呀,求解
答: 可以先暫估入庫,借主營業務成本,貸庫存商品 ,借庫存商品 貸應付賬款 暫估款
在嗎,收到成本發票怎么做賬呢
答: 你好,是購買商品的嗎?借庫存商品 貸銀行存款確認收入之后,結轉到主營業務成本
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月未收到發票做暫估成本入賬,本月成本部分發票收到且已支付,在做分錄時應怎么分錄?
答: 你好,當時暫估的分錄怎么做的
老師,請問我們公司在25年12月收到了一張4萬的成本發票,其實是提早收到的。我可以25年12月不入賬。等26年1月再入賬嗎?
討論
老師,9月沒收到發票,但是已經付款,我做入的成本,借:主營業務成本了,10月收到了發票,收到發票要如何入賬?
先收到成本發票已支付 下月才能開發票確認收入 怎么做賬呢 我們小規模 上個季度成本票多了,收入這個季度才能確認 怎么做賬呢
老師好 我想問一下沒有收到發票的時候入了成本 后面收到發票之后需要怎么做賬
你好老師麻煩問一下我公司有一張2021年12月7日的成本發票,能不能再2022年3月份做賬?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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Nv~Li 追問
2020-03-23 16:13
郭老師 解答
2020-03-23 16:16
Nv~Li 追問
2020-03-23 16:22
郭老師 解答
2020-03-23 16:27