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娟
于2020-03-21 19:29 發布 ??1934次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-03-21 19:30
您好管理費用下工資額80萬 5萬填社保費欄次
娟 追問
2020-03-21 19:42
也就是說職工薪酬賬載和實際發生都填實際發放的工資80萬,其余的該填社保的填社保,該填福利費的填福利費是吧
bamboo老師 解答
2020-03-21 19:45
對的 這樣理解正確的
2020-03-21 19:48
好的謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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管理費用-福利費應付職工薪酬-福利費匯算清繳是調整應付職工薪酬里的福利費,還是管理費用里的福利費
答: 你好,如果福利費都通過應付職工薪酬-福利費過下,就是應付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表職工福利費支出計入管理費用福利費 需要點進去嘛
答: 是的,需要進去填報的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
年報里的,職工薪酬調整明細表和納稅調整明細表里的職工薪酬,還有期間費用里的職工薪酬數字應該一致嗎
答: 你好,如果你們的工資沒有成本,或者是研發的,應該是一樣的。
老師匯算清繳時,2019年應付職工薪酬科目本年累計85萬,而管理費用科目下工資是80萬,計提發放不一致的原因是職工薪酬科目下有職工福利費社保等數據參與沒通過管理費用科目工資,以前的會計直接是借職工福利費貸銀行,直接發放,沒計提費用,我填報職工薪酬納稅調整表賬載該填管理費用下工資額80萬還是職工薪酬科目85萬,實際發生額填80萬還是85萬
討論
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
老師,剛進公司兩個月,發現之前的會計福利費直接計入管理費里,不經過應付職工薪酬,那我12月有必要調整一下嗎?調整分錄是不是 借:應付職工薪酬-福利費100,貸:應付職工薪酬-福利費100?
所得稅匯算里職工薪酬調整表是按賬上管理費用-工資填還是應付職工薪酬科目填
借:應付職工薪酬-職工福利貸:銀行存款以上科目應付職工薪酬-職工福利 記錯了,應該是應付職工薪酬-獎金。請問怎么調整?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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娟 追問
2020-03-21 19:42
bamboo老師 解答
2020-03-21 19:45
娟 追問
2020-03-21 19:48
bamboo老師 解答
2020-03-21 19:48