
老師您好,以前年度的一筆分錄借: 銀行存款,貸:應收賬款,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)應收賬款的明細公司名稱掛錯了,跨年度的話需要怎么調(diào)整呢
答: 你好,這樣做調(diào)整分錄 借;應收賬款——之前掛錯的明細,貸;應收賬款——應當計入的正確明細公司名稱
請問當期收到以前年度出口的應收賬款,收到時借銀行存款外幣(匯率用當時收到的那個月第1個日的牌價),貸應收賬款是用當時出口時的匯率還是用現(xiàn)在收到款式的匯率啊
答: 您好 用現(xiàn)在收到款時的匯率
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,以前年度憑證錯了,現(xiàn)在紅沖之后,將正確分錄做完之后發(fā)現(xiàn)銀行存款賬上余額與實際余額相差分錄上的金額,之前的憑證是,借庫存現(xiàn)金10萬,貸應收賬款10萬,借銀行存款10萬,貸庫存現(xiàn)金現(xiàn)金10萬,應收賬款余額0,本月對賬發(fā)現(xiàn)應收賬款余額應該是10萬,對方將10萬轉(zhuǎn)入公司銀行存款賬戶,遂將之前的憑證紅沖,做正確的分錄,借銀行存款,貸應收賬款,做完之后銀行存款余額又對不上了
答: 您好,那你現(xiàn)在,等于說銀行存款多了吧







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



???? 追問
2020-03-21 16:14
鄒老師 解答
2020-03-21 16:15
???? 追問
2020-03-21 16:16
鄒老師 解答
2020-03-21 16:18