
老師,我賬上應交稅費-應交增值稅6435,增值稅報表期末留抵稅額6013,現在我要做個進項稅額轉出,把留抵轉出來,還想把留抵明細 與 報表 調一致了。這個我應該怎么做分錄?謝謝
答: 同學你好 這個直接轉出就可以
上個月留抵稅額 634.71 這個月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結轉分錄?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 5336.76 應交稅費-增值稅留抵稅額 561.46 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5263.51 應交稅費-增值稅留抵稅額 634.71
答: 您好同學,不要這樣寫,咱每個月發生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應交稅費、應交增值稅銷項稅額, 借。,應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 ,貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應交增值稅余額是不是等于增值稅申報表期末留抵
答: 你好,不是的,這個不一定的,不一定。









粵公網安備 44030502000945號



sunny 追問
2020-03-08 14:06
文老師 解答
2020-03-08 14:19