送心意

林夕老師

職稱注冊會計師,稅務師

2020-03-04 12:12

借:應收賬款  103000
 貸:主營業務收入  90000
     應交稅費-應交增值稅(銷項) 13000

林夕老師 解答

2020-03-04 12:13

借:應收賬款  500
  貸:銀行存款  500

嬲嫐. 追問

2020-03-04 12:14

不是有個銀行存款?

林夕老師 解答

2020-03-04 12:18

更正:
借:應收賬款 101700
貸:主營業務收入 90000
應交稅費-應交增值稅(銷項) 90000*13%=11700

在開票時,商業折舊可以開進發票中,現金折扣不可以。

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相關問題討論
您好,這個是屬于400×28×13%,這樣的
2023-03-15 21:10:44
借:應收賬款 103000 貸:主營業務收入 90000 應交稅費-應交增值稅(銷項) 13000
2020-03-04 12:12:45
借原材料,進項稅額,貸銀行存款,應付賬款 。運雜費也計入原材料里。
2022-04-21 13:25:10
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-10-27 08:29:35
借固定資產51000 應交稅費應交增值稅進項5萬*13%, 貸銀行存款5萬*1.13加1000
2022-12-15 18:10:37
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