送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學講師

2020-03-03 08:51

同學,先建議你不要做2019年4月1日以前和固定資產有關的題目。規定做了發修改。給你提供解題思路。

調皮的鋼筆 追問

2020-03-03 08:52

沒事你就給我答案吧

文靜老師 解答

2020-03-03 09:05

1.借:固定資產100000應交稅費100000*13%=13000貸:銀行存款113000。2.借:工程物資300000應交稅費51000貸:銀行存款351000。3.借:在建工程300000貸:工程物資300000。4.借:在建工程70000貸:銀行存款20000,應付職工薪酬50000。5借:在建工程3500貸:應付利息3500。借:固定資產473500貸:在建工程473500。6.借:原材料117000貸:工程物資117000(根據資料3,物資領用完畢,此處物資我理解成是期初庫存工程物資)7.借:在建工程1000000貸:銀行存款100000萬。借:固定資產1120000貸:在建工程1000000銀行存款120000

文靜老師 解答

2020-03-03 09:08

我按最新的規定做的

調皮的鋼筆 追問

2020-03-03 09:10

8, 甲公司注冊資本200萬元,投資者A公司以三部汽車作價投資,三部汽車原賬面價值46萬元,雙方協商的價值40萬元,占注冊資本18%,假定不考慮相關稅費。

文靜老師 解答

2020-03-03 09:25

借:固定資產40貸:實收資本200*18%=36資本公積4

調皮的鋼筆 追問

2020-03-03 10:13

上邊這7道跟下邊這一道是一道題

文靜老師 解答

2020-03-03 10:18

不考慮稅費就是我做的這個答案

調皮的鋼筆 追問

2020-03-03 14:34

采購管理系統的期初記賬有何作用?在采購系統沒有期初余額的情況下還要進行期初記賬嗎?

文靜老師 解答

2020-03-03 14:56

需要。初期記賬前錄入的都是期作為期初數的,記賬后在錄入就是進行采購了,不錄入就沒有采購期初。如果不記賬月末結不了帳,等到了那時候再記賬,所有記賬前的數據就變成期初數。所以如果沒有期初數,首先要做的就是記賬,記完再做單據。

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