請問 Execl表格做賬分錄結轉生成報表那些自動帶 問
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老師好,關于計提,正常情況下,個人所得稅會在工資表 問
同學,你好 不需要計提 收到7.93 借:庫存現金 7.93 貸:其他應付款7.93 答
長投、什么時間用損益調整?什么時間用投資收益 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,不知道為什么我前任會計2025年記賬系統做好 問
您好,以電子稅務局上面的為準 答
我公司做跨境電商的,進貨一批紅酒,支付50萬,收到貨 問
你好,是從國內進貨的嗎 答

管理費用-水電費上年多計,跨年會計分錄怎么做?借:管理費用-水電費貸:銀行存款跨年調整銀行存款?
答: 借;相關科目 貸;以前年度損益調整
之前多交的電費,退回來了,直接抵扣了當月的電費,之前的分錄是借管理費用,水電費支出。貸銀行存款。現在退回來的電費也沒退回銀行,直接抵扣的,應該怎么做分錄
答: 你好!你這個月少做一點,比如本身應該付100,你就借管理費用 80,貸銀行存款80
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到水電專票,該發票是去年的發票,之前做賬時是借管理費用—水電費 貸銀行存款,那現在收到發票怎么做賬
答: 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結轉期間損益分錄?
老師您好,我單位去年起訴一單位支付了法院5000元保全費,當時會計分錄是借管理費用貸銀行存款,今年法院判決了應對方單位支付該筆費用,我們也收到了該筆5000元保全費,會計分錄應該怎么做呢
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!










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