
老師好。我們發工資時 計提是 借管理費用-職工薪酬1000 貸應付職工薪酬1000 發放時要扣500 請問怎么寫分錄和填個稅申報表?
答: 你好,扣500是扣的什么錢。
公司部分交的社保需要計題嗎?如果有計提的話是不是借管理費用社保,貸應付職工薪酬社保。發放的時候借應付職工薪酬的社保,貸銀行存款。那我們平時計提工資的時候也是放在應付職工薪酬的工資里面,那我想問一下,如果到時候做匯算清剿。里面的工資是不是就是應付職工薪酬的工資,不包括公司部分的社保。因為個稅申報表里面的伸包金額跟站上的應付工資是一樣的。沒有包括公司部分的社保。
答: 你好, 需要計提 是 的匯算清繳時的工資 是不包括色司負擔的社保部分的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問公司每個月有銷售部的銷售獎勵,用現金給銷售團隊出色的部門進行獎勵,這是沒有發票拿回來的,要怎么做賬?做管理費用的福利費么?還有公司年會時給優秀的員工發放的現金獎是不是要合并在個稅里面一起申報個稅?做賬的時候要怎么入賬呢?做應付職工薪酬的福利費么?
答: 你好,做銷售費用的獎金,年會時給優秀員工的現金獎是要合并在個稅里一起申報個稅,做應付職工薪酬的獎金的。









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謝美芳 追問
2020-02-12 16:52
立紅老師 解答
2020-02-12 16:53