送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-02-12 15:05

你好,我們這個數字填寫當期的銷售額

依然 追問

2020-02-12 16:10

網上查到是這樣說的,對不對呢——如何來選取這個累加數是哪幾個月的合計數呢?看上面這個表的提示:該納稅表出口銷售累加=匯總表所屬期的免抵退銷售額+匯總表所屬期與“上期已申報最大所屬期”之間的各月的免抵退銷售額合計數。例如退稅所屬期為201903,退稅匯總計算表顯示的“上期已申報最大所屬期為201803,那么該納稅表出口銷售累加=201804+201805+201806+201807+201808+201809+201810+201811+201812+201901+201902+201903各月的增值稅主表第7欄的本月數

簡便填法:

已申報最大所屬期與本所屬期為同一年度的,直接用所屬期的主表第7欄本年累計-”上期已申報最大所屬期“的主表第7欄的本年累計,該差額即為出口銷售累加

例如申報所屬期為201808,顯示的上期已申報最大所屬期為201804,則出口銷售累加=201808月份主表第7欄本年累計-201804月份主表第7欄本年累計

已申報最大所屬期與本所屬期跨年的,直接用本所屬期的主表第7欄本年累計+“上期已申報最大所屬期“的當年12月份主表第7欄的本年累計-上期已申報最大所屬期“當月的主表第7欄本年累計。

例如:本申報所屬期為201905,顯示的上期已申報最大所屬期為201805,則出口銷售累加=201905月份的主表第7欄本年累計+201812月份主表第7欄本年累計-201805月份主表第7欄本年累計。

注意:對于201804所屬期申報退稅的,由于是第一次使用新系統,該退稅匯總計算的小表中是不顯示“上期已申報最大所屬期”的,對于該所屬期的納稅表出口銷售累加直接填寫4月份增值稅申報表主表第7欄的本月數即可。

暖暖老師 解答

2020-02-12 16:11

因為我自己有額申報的,這樣填寫的

依然 追問

2020-02-12 16:30

你是每個月出口的,都申報嗎?我看上面的意思是,可能幾個月放著一起申報的意思、所以需要疊加

暖暖老師 解答

2020-02-12 16:31

是每月都申報的,所以填寫每月的數字

依然 追問

2020-02-12 16:40

納稅表不得抵扣累加:期末留抵稅額:  是看增值稅哪個數據呢?

暖暖老師 解答

2020-02-12 16:42

期末留抵稅額,第20行

依然 追問

2020-02-12 16:58

納稅表不得抵扣累加  呢,填哪個

暖暖老師 解答

2020-02-12 16:59

也是這個數字的,一樣的

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相關問題討論
在離線版生產企業出口退稅系統中,填寫退運證明的步驟如下: 1.登錄電子稅務局,選擇“我要辦稅”,然后選擇“證明開具”,再選擇“開具出口退(免)稅證明開具”。 2.點擊“新建”,填寫需要辦理退運證明的貨物信息,業務類型選擇“退運”,退(免)稅狀態選擇“尚未申報退(免)稅”。如果有涉及多條出口報關單,則點擊“保存并增加”,逐條錄入。請注意,退運數量不得大于報關單上注明的出口數量,且應按照退稅率文庫中的計量單位所對應的數量填寫。 3.點擊“生成申報數據”,經數據自檢沒有不可跳過疑點后,勾選數據,點擊“證明申請”,即可完成退運數據申報。 4.在“申報結果查詢”中查看審核狀態,“稅務事項通知書”可查看稅務機關受理結果,“證明文書開具”可下載蓋有稅務機關公章的表單。
2023-11-08 14:37:16
你好,我們這個數字填寫當期的銷售額
2020-02-12 15:05:41
同學您好,沒有備份只能看稅局能不能給您考一下,您可與專管員聯系確認
2022-10-06 16:49:26
你好,中國進出口退稅網里
2019-12-05 10:19:58
同學,你好!在電子稅務局軟件下載那里可以搜索到的,有些城市已經啟用在線版出口退稅系統了,即在電子稅務局就可以操作了。同學可以試試的
2022-03-29 18:33:37
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