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老師你好!幫我看看我的這張11月份認證抵扣的進項票,這個進項票是11月提前收到22年1月到7月的發票。我11月入費用到21有點不妥,我還是把費用入到22年1月至7月,每月攤銷應該怎么改
公司招待客戶的招待費取得了專用發票,增值稅平臺是勾選發票做進項轉出申報?還是勾選不抵扣發票,那增值稅表二還需要申報進項轉出嗎?
我在認證進項稅發票時誤點了確認歷史明細,導致很多抵扣聯不在手中的發票也認證了。當月按照實際在手中的票抵扣了進項稅,想著以后拿到發票再抵扣,但是在次月申報時不讓抵。遇到這種情況怎么處理?







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