送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-02-09 12:21

你好!
借:銀行存款56500
貸:其他業務收入50000
應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)6500

蔣飛老師 解答

2020-02-09 12:21

借:其他業務成本35000
貸:原材料35000

微笑的盼望 追問

2020-02-09 12:22

不是要結轉成本嗎

蔣飛老師 解答

2020-02-09 12:23

是的,

做第二個分錄結轉銷售成本就可以了

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相關問題討論
你好! 借:銀行存款56500 貸:其他業務收入50000 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)6500
2020-02-09 12:21:06
同學你好,請問,上月結轉的成本分錄需要沖銷嗎?——如果想本月的收入與成本相配比,建議沖銷;
2022-03-22 09:39:14
你好,就是銷售商品的時候,需要根據銷售情況確認收入,同時需要把產品的成本結轉到主營業務成本
2018-12-12 15:29:12
你好,同時就需要結轉成本的,或者月末。
2023-06-07 15:38:10
1借銀行存款678000 貸主營業務收入600000 應交稅費應交增值稅銷項稅78000 借主營業務成本320000 貸庫存商品320000
2023-07-02 13:58:35
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