老師,是這樣,我們是商貿公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產,但是還沒有拿到房產證,只 問
同學你好 發票開正式發票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當月的第 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師問下,員工過年發的禮品,還有就辭職人員發的禮品要分別怎么做分錄
答: 你好,都做福利費 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀存
企業中秋節發禮品怎么做分錄?
答: 發給誰了,你可以說下么
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司發放給員工禮品,會計分錄怎么做?
答: 會計分錄怎么做?這個問題的答案相當復雜,要根據禮品的類型、價值、收支情況等多方面因素來進行分錄。 一般來說,企業發放的禮品都可以作為經營費用,因此公司應在“管理費用”中進行分錄。分錄的基本形式是: 借:管理費用xx 貸:應付職工薪酬xx 注意,如果禮品超過一定金額,還要繳納個人所得稅,則應考慮在發放時加入相應稅款,分錄如下: 借:管理費用xx 貸:應付職工薪酬xx 借:應交稅費xx 貸:銀行存款xx 此外,還有一些特殊情況,需要更多的分錄,比如:個人物品類禮品需要在“固定資產”中分錄,餐費、住宿費、通訊費需要在“報銷費用”中分錄,公關費等需要在“行政費用”中分錄等。 總之,支付禮品所需要的會計分錄也是千變萬化的,需要根據企業實際情況來做出判斷。





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飄 追問
2020-02-07 10:01
郭老師 解答
2020-02-07 10:02
飄 追問
2020-02-07 10:03
郭老師 解答
2020-02-07 10:03