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玲瓏
于2020-02-03 20:29 發布 ??1608次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-02-03 20:30
你好。你單位按發票入庫多支付的借營業外支出貸銀存
玲瓏 追問
2020-02-03 20:32
我當時多支付的那部分掛的應收帳款,但對方不可能退回來了,我是不是多支付的借營業外支出貸應收帳款?
郭老師 解答
2020-02-03 20:34
你們購買材料提前付錢借應收賬款貸銀存是的話可以
2020-02-03 20:44
謝謝
2020-02-03 20:51
不用客氣的,新年快樂
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老師我想問一下我們單位以前有一筆材料款當時我們先付的款,但對方開票時少開了2.71,造成了我們實際付款和開票金額不符,帳一直掛著,對方為這2.71也不開了,我想問一下這筆帳以后怎么處理?
答: 你好。你單位按發票入庫 多支付的借營業外支出貸銀存
老師 咨詢下我的月份報表里的材料款 當月的都是下月才付款 這個報表里就填實際付款金額對吧
答: 這個是下月實際付款時,再統計這個數據
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
開出銀行承兌匯票一張用于支付材料采購款 金額20000元 材料已經驗收入庫
答: 借原材料20000 貸應付票據20000
賬上材料,先根據倉庫系統本月入庫金額全部暫估入庫,本月到了多少材料發票,再根據到票金額沖減暫估入庫;現在賬上材料跟倉庫系統金額一致,但是賬上應付暫估材料跟倉庫系統未付款材料金額不一致,應該怎么調平?
討論
采購原材料,材料到貨,付余款。增值稅專用發票。實木板的余額是320000,油漆金額20000,稅額54400,有990的貨物運輸費,轉賬支票存根余額344400元,用途材料款
老師你好,本公司購入原材料,發票未到,原材料如何做賬,并且以后發票按付款金額給開具,
購入材料一批,金額160000元,材料已驗收入庫,貨款用銀行存款付訖。會計分錄
購進甲、乙材料一批,增值稅合計272000元,具體資料加下,款項未付。(材料)甲材料 (單位)噸(數量)3000(單價 元)200 (金額 元)600000元(材料)乙材料(單位)噸(數量)5000(單價 元)200 (金額 元)1000000
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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玲瓏 追問
2020-02-03 20:32
郭老師 解答
2020-02-03 20:34
玲瓏 追問
2020-02-03 20:44
郭老師 解答
2020-02-03 20:51