
老師請問下,公司員工預支工資1000,管理員王某墊付(之前他也有借支),當月分錄 借 其他應收款~某員工 貸 其他應收款~王某 現造了工資冊后從工資中把借支款扣除,應怎么分錄借支款和王某的墊付款才能平帳?
答: 借應付職工薪酬貸其他應收款某員工 你們還錢給王某
老師,我的卡作為公司提現用的卡給工人或者是材料商打款,作為公司應該把轉到我卡上的款,記分錄為其他應收款,但是這個其他應收款就相當于現金來用,業務員們報銷,我用卡轉錢給他們,他們拿票據來能沖減我的其他應收款嗎?
答: 是的,那這個需要你轉給對方銀行回單做附件沖掉其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
想請教一下:我想把其他應收款的貸方余額調整成管理費,會計分錄應該怎么做呢 可能這樣調整嗎
答: 借其他應收款 借管理費用負數








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宋飛 追問
2020-01-21 09:37
郭老師 解答
2020-01-21 09:38