
老師,請問下交印花稅的時候,是不是應該通過應交稅費-應交印花稅過渡下,借 稅金及附加 貸 應交稅費--應交印花稅 借 應交稅費--應交印花稅 貸 銀行存款
答: 你好,這個是在季度末計提,然后季初申報
繳納印花稅:借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款 退回印花稅是 借:銀行存款 貸:應交稅費-印花稅 借應交稅費-印花稅 借:稅金及附加-負數 是這樣的嗎?老師
答: 您好 這樣寫分錄可以的 不過印花稅是不需要計提的 應該繳納的時候直接寫分錄 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 然后退回就紅沖
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好七月份做賬計提了印花稅,借:稅金及附加-印花稅128.5,貸:應交稅費-應交印花稅128.5,實際八月申報的時候申報了128.52,問題來了上個月計提的不對我整筆跨月紅沖做了負數憑證,那這個月8月繳納這個印花稅,我可以直接借:應交稅費-應交印花稅128.52,貸銀行存款嗎,還是還要多一步計提先借:稅金及附加-印花稅128.52,貸:應交稅費-應交印花稅128.52?
答: 你好,需要多一部的計提,謝謝






粵公網安備 44030502000945號



kj_6TeRkTDoBoU6 追問
2020-01-14 12:00
桂龍老師 解答
2020-01-14 12:32