送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-01-10 07:13

你好,如果是發票多開的,那么就要借應付賬款  貸庫存商品或原材料。如果發票沒有多開,那么是借應付賬款   貸營業外收入

笨笨的荔枝 追問

2020-01-10 07:20

發票沒開錯,是我庫存商品記多了,稅金也是正確的,然后應付賬款就多了,我可不可以紅沖一筆然后再做個正確的

徐阿富老師 解答

2020-01-10 08:32

你好,先沖紅再做一筆準確的也可以,按照我說的第一個分錄也可以

笨笨的荔枝 追問

2020-01-10 11:22

好的,謝謝

徐阿富老師 解答

2020-01-10 11:26

不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝

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您好,應該查出具體原因,再進行調整。或者先調整記入待處理財產損溢,再查明原因進行處理。借:應收賬款,7870,貸;待處理財產損溢,7870。借;應付賬款,3460,貸;待處理財產損溢,3460。
2018-03-11 14:23:43
那個計入財務費用-折讓
2024-03-19 15:21:00
你好,學員,按照實際調賬,差額調賬到營業外收支中
2022-03-11 10:34:13
借應付賬款 貸其他應付款-老板
2022-02-19 10:20:04
你好,你重復做的分錄是借其他應付款貸應付賬款嗎?
2020-06-19 09:21:30
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