送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-23 18:10

你好,匯算清繳補交的企業所得稅這樣做分錄 
借;以前年度損益調整   ,貸;應交稅費-企業所得稅
借;應交稅費-企業所得稅 , 貸;銀行存款
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-23 18:23

2018年4月份做的匯算清繳,當月支付的。 那這個話,財務報表所得稅科目累計額就跟實際支付的不一樣了,不是嗎

鄒老師 解答

2019-12-23 18:43

你好,這個不通過所得稅科目核算,而是通過以前年度損益調整 科目核算,你所指的不一樣的地方是指的什么?

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-23 21:49

年度財務報表利潤表里的所得稅合計 跟實際支付的不一樣,就差那個匯算清繳的那部分。

鄒老師 解答

2019-12-23 21:52

你好,年度財務報表利潤表里的所得稅就是你賬面計提的所得稅費用的金額,不包括匯算清繳補交所得稅的
匯算清繳補交的所得稅通過前年度損益調整 科目核算,而不是通過所得稅費用的

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你好,匯算清繳補交的企業所得稅這樣做分錄 借;以前年度損益調整 ,貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
2019-12-23 18:10:49
你好,那你匯算清交的時候是怎么做的?你銷售出去結轉了成本嗎?
2022-08-09 13:18:19
納稅調整明細表,扣除項目其他,填寫帳載金額13萬。
2022-05-12 17:35:17
你這個差額不大,可以直接沖減當期費用的 借:銀行存款 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:管理費用—工資 貸:銀行存款
2020-02-20 16:46:02
你好,具體的是調整的什么業務的?
2022-05-12 17:00:58
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