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樸老師

職稱會計師

2019-12-23 09:26

幫交的部分計入其他應收款,然后收回的時候沖銷就行

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幫交的部分計入其他應收款,然后收回的時候沖銷就行
2019-12-23 09:26:16
你好,發給部門的記福利費的
2020-01-21 22:37:43
您好,這個并入工資申報就可以
2025-04-29 19:31:28
借其他應收款貸銀行 收回來借庫存現金 貸其他應收款
2023-12-13 14:09:24
你好,你補交的話應該有對應的單據,像你交納社保的時候,一塊兒會扣滯納金的,應該滯納金會和保險的扣款在一塊兒的,所以借營業外支出貸銀行存款。
2022-06-30 16:20:52
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