送心意

鋒利老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-05 15:45

您好。附表1應該是需要您填寫以下金額的,如果有金額了,就檢查一下是不是在服務或者產品對應的那一欄.后面幾個表如果沒有,也不用填。核對,然后申報

會計學堂 追問

2019-12-05 15:46

這些點開不需要我自己填數字吧

鋒利老師 解答

2019-12-05 15:46

您好。如果有您公司需要填的項目,就要填,如果都沒有涉及到的。就不用填。不是必然不用填。

會計學堂 追問

2019-12-05 15:54

我看了上面寫的銷售金額 還有進項稅和銷項稅
然后我核對了就保存了

鋒利老師 解答

2019-12-05 15:55

您好。如果沒有其他事項。又核對了進項和銷項,就可以了,就可以申報了。扣款先不著急,可以到十幾號征期結束前再扣款也來得及,中間如果發現想改,還可以作廢申報,重新申報。

會計學堂 追問

2019-12-05 15:59

我們不需要修改了
直接扣款就行吧

鋒利老師 解答

2019-12-05 16:02

您好。是的。不需要修改的。直接申報扣款就可以了。

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您好。附表1應該是需要您填寫以下金額的,如果有金額了,就檢查一下是不是在服務或者產品對應的那一欄.后面幾個表如果沒有,也不用填。核對,然后申報
2019-12-05 15:45:54
你好,第一欄和第三欄填寫不含稅的普通發票的金額 減免的2%,煮表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額里面。
2022-01-18 16:07:05
你好,非常抱歉給你添麻煩。本期發生額的填寫方法是,應當填寫本期開票金額減去減免額的增值稅額,成為本期實際應繳增值稅額,才是本期發生額。
2023-03-20 19:30:58
你好,購銷合同的計稅依據,是按含稅金額填寫的?
2022-02-19 09:45:30
成本填寫是不含稅金額。
2022-05-26 16:37:17
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