送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-26 17:07

你好,之前做了無票收入的嗎

淡然的小刺猬 追問

2019-11-26 17:09

之前按權責確認了收入,也預提了成本

郭老師 解答

2019-11-26 17:16

全部都紅沖,借應收賬款負數貸主營業務收入負數,銷項負數
借主營業務成本負數貸庫存商品負數
借應付賬款貸庫存商品
然后做正數收入,借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費,
借庫存商品進項貸,應付賬款,
借主營業務成本貸,庫存商品。

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相關問題討論
你好,之前做了無票收入的嗎
2019-11-26 17:07:55
你好 你是按月給他提供服務的嗎 是的話按月確認收入的
2024-01-02 07:08:27
你好,分次確認收入,就分次結轉成本。合理的操作。
2020-05-18 15:54:47
?你好,可以每月按開票金額確認收入,成本也同步按確認收入部分結轉。這樣確認當月確認收入也會加上上月末幾天的數,只是扎帳時間節點的問題,不影響
2021-10-05 23:19:19
問題一 只確認:已開票且已發貨的部分。 已開票、已發貨 → 當月確認收入 已開票、未發貨 → 不確認收入,掛合同負債 / 預收賬款 稅務按開票申報,會計按發貨確認收入,稅會差異正常。 問題二 你這種做法(A 不單獨開票,把金額合到 B 發票里)合規風險很高,但成本可以這樣核算: A、B 各自入庫、各自算成本 開票只開 B,但賬務上: 收入按實際 A、B 的公允占比拆分 成本同時結轉 A 成本 %2B B 成本 最合理、最安全:A、B 分開開票、分開核算。
2026-03-04 10:14:43
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