送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-11-15 17:19

你好!這個也正常了,雙方都有業務往來

劉子涵mimi 追問

2019-11-16 15:07

怎么調整

宋生老師 解答

2019-11-16 15:55

您好!這個要先跟對方談。然后應收應付相抵。一般是借應付賬款-A 貸應收賬款A公司

劉子涵mimi 追問

2019-11-16 16:11

謝謝,那補交2018年的所得稅,導致資產負債表和利潤表對不上怎么

宋生老師 解答

2019-11-16 16:34

您好!正常是應該對的上的。你是說 因為以前年度損益調整嗎?

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相關問題討論
你好!這個也正常了,雙方都有業務往來
2019-11-15 17:19:04
你好,你查一下你的銀行回單或者是對賬單,核對你的日記賬,拿筆業務對不起來。 負數肯定是不對的 負數怎么支付沒法支付出去。
2022-01-27 12:41:50
同學您好,要查明原因才能按原因進行處理的
2023-03-10 11:37:13
你好 那么你把這兩個數字填寫到資產負債表里面,開始進行平衡計算,差額放到未分配利潤科目的
2024-03-09 17:04:40
你好,保留原來的科目余額,不要隨意改科目
2023-09-19 15:30:39
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