送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-11-06 15:17

您好!這個用于員工福利就不要進項抵扣了。
1、購進時:

借:庫存商品

借: 應交稅費(應交增值稅--進項稅額)

貸:銀行存款/庫存現金

2、使用時:

借:應付職工薪酬

貸:庫存商品

貸:應交稅費(應交增值稅--進項稅額轉出)

3、期末計提職工薪酬:

借:生產成本制造費用管理費用銷售費用等

貸:應付職工薪酬

清?? 追問

2019-11-06 15:19

那這個要算個稅的嗎?

宋生老師 解答

2019-11-06 15:23

你好!這個個人部分是可以扣除后算個稅

清?? 追問

2019-11-06 15:25

請問有收到這個購電腦的發票,沒有實物,怎么賬務處理比較好呢?

宋生老師 解答

2019-11-06 15:27

你好!2個方法,你選擇一個。1當做公司有這個電腦。2,不入賬。

清?? 追問

2019-11-06 15:29

1會賬實不符,會有風險嗎?

宋生老師 解答

2019-11-06 15:36

你好!兩個都是有風險的,看你自己選擇了。

清?? 追問

2019-11-06 15:49

好的,謝謝

宋生老師 解答

2019-11-06 16:00

你好!不用客氣的了。

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您好!這個用于員工福利就不要進項抵扣了。 1、購進時: 借:庫存商品 借: 應交稅費(應交增值稅--進項稅額) 貸:銀行存款/庫存現金 2、使用時: 借:應付職工薪酬 貸:庫存商品 貸:應交稅費(應交增值稅--進項稅額轉出) 3、期末計提職工薪酬: 借:生產成本制造費用管理費用銷售費用等 貸:應付職工薪酬
2019-11-06 15:17:52
您好,這個是可以的,沒問題的餓了
2023-05-31 17:15:28
建議直接做不抵扣勾選,不體現進項
2026-02-04 15:03:03
同學你好 這樣就可以了嗎——對的;
2022-04-08 09:53:39
借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅轉出
2022-10-22 20:42:21
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