企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
你好這個屬于不征稅的才對的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
法律援助補貼開免稅發票正確,不征稅錯誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答

我們公司收到一張二十萬的發票,但每個月大概只有五萬的出項,要怎么處理
答: 你好,這個是進項發票,可以慢慢的抵扣你開出發票的銷項稅額的
我在公司開了發票,至今未收到款,公司要求我寫情況說明情況說明怎么寫。
答: 同學你好 這個你得收回來錢呀 寫說明沒用呀
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 去年暫估8萬 今年收到5萬發票,怎么處理呢
答: 收到發票還沒有做分錄么先把去年暫估紅沖借:利潤分配-未分配利潤 -8貸; 應付賬款-暫估應付賬款-8 然后根據發票寫分錄借:利潤分配-未分配利潤 5 ?貸;應付賬款5 ?這樣匯算清繳納稅調整3萬?





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