9月收到6萬的預付款,10月收到10萬的貨款,同一個客戶,因為發票不夠在10月開6萬多,11月開剩下的可以嗎,這樣的話如何做賬

土豪的蜻蜓
于2019-10-22 20:53 發布 ??904次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-10-22 21:56
您好,可以的,9月收到時,借;銀行存款,6萬元,貸:預收賬款,6萬元。10月收到時,借;銀行存款,10萬元,貸:預收賬款,10萬元,開具發票時,借;預收賬款,6萬元,貸:主營業務收入,6萬元/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅(銷項),6萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。11月再開具發票時,借;預收賬款,10萬元,貸:主營業務收入,10萬元/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅(銷項),10萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。
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你好,轉入庫存商品就好。 借:庫存商品 貸:預付賬款。
2020-06-22 18:25:00
您好,可以的,9月收到時,借;銀行存款,6萬元,貸:預收賬款,6萬元。10月收到時,借;銀行存款,10萬元,貸:預收賬款,10萬元,開具發票時,借;預收賬款,6萬元,貸:主營業務收入,6萬元/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅(銷項),6萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。11月再開具發票時,借;預收賬款,10萬元,貸:主營業務收入,10萬元/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅(銷項),10萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。
2019-10-22 21:56:46
正確,不放心的話可以備注,收款80萬元,開票100萬元。
2022-01-13 11:06:07
首先,預付貨款的會計分錄是:借預付賬款,貸銀行存款。這是因為你已經支付了貨款,但還沒有收到貨物,所以這筆款項應該記入預付賬款。銀行存款減少,所以貸銀行存款。
2023-07-20 19:08:05
同學你好
你的問題是什么
2022-01-11 10:27:54
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