你好老師,請問我是奶茶店3月購買的原材料,托運原材 問
收到運費發票就要做賬,掛應付賬款 答
老師,軟件導出的資產負債表不平了,怎么處理? 問
同學你好 結轉損益了沒有呢 答
老師,企業所得稅匯算已經提交申報,現在需要修改,增 問
同學,你好 在“企業所得稅年度納稅申報表填報表單”頁面: 勾選你需要新增的兩張表單:A101010 和 A102010。 你勾選了嗎? 答
我司開票維修費發票14300元,不含稅價12654.87,稅額 問
同學您好,您是開的銷項發票的話 借:銀行存款14300 貸:主營業務收入12654.87 應交稅費-應交增值稅-銷項1645.13 答
老師,有計算每個月需要多少進項票的表格嗎? 問
您的意思要個自制統計表格是嗎 答

老師,小規模納稅人上月的本期應補(退)稅額為負數,本月代開了專票,是用之前的稅款抵減的,這個該怎么填寫本月的申報表呢?
答: 你好,代開的時候繳納增值稅了嗎
小規模納稅人在填報時,出現本期應納稅額減征額怎么處理 為負數 實際為上月開錯票,本月紅沖數
答: 你好,你的意思是你的收入這個月是負數是吧?那你呢?要按照零填寫。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師請問下納稅申報表,上期申報的出口退稅應稅稅額,填到本月納稅申報表主表15行 免、抵、退應退稅額本月數填寫不了,應該在哪填啊
答: 有應退稅額嗎,若有就填在增值稅申報表第15欄(免抵退貨物應退稅額),若沒應退稅額,全部為免抵稅額,在本月的增值稅申報表中就不用填
老師好,小規模季度增值稅申報表,小規模代開專票,應納稅額減征額—本期預繳稅額,本期應補退稅額—0.001,增值稅減免稅申報表數字不能更改,有什么方法把這0.001修改?就不去稅局窗口申報了
老師你好, 我是小規模納稅人, 上個月開了增值稅專用發票, 現在申報《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》, 專票的該怎么填寫呢?
老師你好, 我是小規模納稅人, 上個月開了增值稅專用發票, 現在申報《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》, 專票的該怎么填寫呢?
主表一般項目的本月期初未繳稅額多繳為負數0.00應該等于上一稅款所屬期申報表第32欄期末未繳稅額多繳為負數,本月數-9470.83這個是什么意思,怎么填寫呢?





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