送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-10-09 16:31

一、計提工資時
計提工資
借:××費用(管理/銷售等)

貸:應付職工薪酬——工資

2.計提社保(企業部分)

借:××費用(管理/銷售等)

貸:應付職工薪酬——社保

二、發放工資時

1.發放工資

借:應付職工薪酬——工資

貸:應付職工薪酬——社保(個人部分

應交稅費——應交個人所得稅

庫存現金/銀行存款

2.上交杜保

借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)

貸:庫存現金/銀行存款

3.上交個人所得稅

借:應交稅費——應交個人所得稅

貸:銀行存款

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相關問題討論
借:管理費用、銷售費用-工資等,貸:應付職工薪酬-工資
2022-01-08 22:41:26
如果退回時是借,銀行存款,貸,應付職工薪酬的話,那是否需要沖減前面的10萬呢,我發現如果入這個科目的話,那么查看應付職工薪酬科目的話金額就多了,重發的部分就是不是重復算了
2024-08-04 07:52:56
你好,計提工資會計分錄是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—工資會
2022-04-06 19:39:32
你好!計提工資的分錄是同學寫的 借:生產成本-維修費1000,貸:應付職工薪酬1000 ,后面一筆是支付的會計分錄
2022-03-29 13:01:14
學員你好,分錄如下 借:生產成本/管理費用/銷售費用等 貸:應付職工薪酬
2022-01-08 22:41:26
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