
老師,進項發票多,銷項少可以認證完,在填申報表的時候可以不填完本月已認證完的進項稅額嗎?只填一部分已認證的進項稅額,那剩余未填進去的進項稅額怎么做賬務處理呢?還是不處理。
答: 你好,剩下的進項稅額就成形成留抵稅額了。
老師請問一下紅字專用發票信息表注明的進項稅額的賬務處理?
答: 紅字專用發票信息表注明的進項稅額應當以借方科目“應交稅費—應交增值稅”記賬,以貸方科目“應付賬款—進項稅額”記賬,同時減少應付稅費的相應稅種。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
就是填納稅申報表的時候 那這種財務賬上沒有處理的紅字發票 報增值稅的時候 ???紅字專用發票信息表注明的進項稅額這一欄還用填嗎
答: 關鍵是原來的發票你們做賬沒?
清包工的賬務處理,我公司承保了一項業務,然后對方給我打款10萬,然后我開10萬的發票,我賬務處理應該怎么做?然后進項稅額叫多少?
老師,我想問下進項稅賬面沒有入賬,但是申報表里面申報了,現在留抵退稅賬面顯示的進項稅比申報表差這個沒有入賬的進項稅額,后續應該怎么處理?申報表做進項稅轉出么?那么賬面上呢?
老師,a公司給咱開5張進項發票,誰知現在a公司被查了,稅盤被鎖了,我這邊已經把進項給抵扣了,現在讓進項稅額轉出,需要怎么做賬務處理,報稅應該怎么報呢?
購進餐飲服務,做賬時:借:管理費用,應交稅費-增值稅,貸銀行存款,發票先抵扣認證,申報表再填寫進項稅額轉出,做賬再做,借管理費用,貸進項稅額轉出?









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