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儒雅的眼神
于2019-09-25 15:43 發布 ??1118次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-09-25 15:43
這個是沖掉你之前做藍字,借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數 進項稅額轉出
儒雅的眼神 追問
2019-09-25 15:44
不懂
maize老師 解答
2019-09-25 15:46
你之前藍字做啥分錄,你可以說下么
2019-09-25 19:12
不知道,
老師你能舉個列子嗎,就是看到一張負數的專票
2019-09-25 19:13
..............借借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數 進項稅額轉出 分錄我寫了
2019-09-25 20:37
看不懂
能把金額帶上嗎
2019-09-25 21:11
借庫存商品 -100 貸應付賬款 -113 進項稅額轉出13
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老師您好,公司今年沒有開任何正數發票,但是給客戶開了一張銷項負數發票,我這個該怎么做分錄?直接做收入負數嗎?
答: 你好 這個是要作為負數的,你的收入是負的
己抵扣的發票發現有誤,收到負數發票和一張正確的發票如何處理?是把之前的做反分錄再做一筆正確的,還是做進項稅轉出
答: 你好,做進項轉出里面的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問跨月開的銷項負數發票應該怎么編制分錄
答: 你好 借應收負數? 貸收入負數? 銷項負數??
請問:產品銷項負數發票,應該怎么做會計分錄呢?
討論
銷項負數發票如何做會計分錄
收到已抵扣的進項負數發票怎么做會計分錄?
你好,老師。我司客戶因失誤把沒有認證抵扣的進項發票申請了紅字,而且開具了銷項負數發票。可以申請撤銷紅字信息表嗎?
老師,您好,收到折讓 負數發票和退貨負數發票,分錄都是做同樣的,借:庫存商品 負數 進項稅額轉出 負數 代:應付賬款負數 是嗎
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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2019-09-25 15:44
maize老師 解答
2019-09-25 15:46
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2019-09-25 19:12
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2019-09-25 19:12
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2019-09-25 19:13
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2019-09-25 20:37
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2019-09-25 20:37
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2019-09-25 21:11