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鯉魚白開水
于2019-09-17 14:07 發布 ??803次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-09-17 14:42
你好,紅沖的時候借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目借;庫存商品 ,貸;主營業務成本
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隔年增值稅專用發票要紅沖,買家沒有進項稅抵扣,我們賣方如何做記賬憑證。
答: 你好,紅沖的時候 借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業務成本
老師好,關于異常增值稅扣稅憑證的增值稅專票,其中,”申報抵扣了異常增值稅扣稅憑證后對應開具的增值稅專用發票“ 這個是屬于異常進項的抵扣憑證,是什么意思?
答: 同學你好 這個意思就是不能抵扣
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅專用發票怎么寫記賬憑證?
答: 借:應收賬款貸:主營業務收入,應交稅費
老師,關于增值稅進項稅額的申報抵扣條件:取得增值稅專用發票或其他扣稅憑證,這里”其他扣稅憑證“是指?謝謝老師
討論
這種增值稅專用發票如何填寫記賬憑證
增值稅電子專用發票怎么抵扣進項稅
視同銷售貨物行為進項稅額的抵扣是需要增值稅專用發票才可抵扣嘛?要是沒有增值稅專用發票可以抵扣進項稅額嘛?
老師好,請問增值稅專用發票抵扣聯要放在記賬憑證后面一起裝訂嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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