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微信用戶
于2019-09-17 09:26 發布 ??1720次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
2019-09-17 09:41
同學代表你們有退貨的同學銷售退回
微信用戶 追問
2019-09-17 09:45
是代表8月份我們銷售出去的物品有退貨的情況?也就是8月份我們開出的發票被對方紅字了對嗎?因為我們這邊沒有收到退貨信息,所以突然有負數,都不知道怎么回事
2019-09-17 09:46
老師,除了是退貨情況還有其他情況沒
何江何老師 解答
一般沒有其它的情況了同學,就是退貨
2019-09-17 09:57
老師,這是不是說明發票被紅字沖紅了?因為沒有哪一家購貨方有和我們講要退貨的,我們這邊該如何去查詢這種情況
2019-09-17 10:15
你和對方問一下不行就去稅務局查一下
2019-09-17 10:17
那開票軟件里可以查嗎?
2019-09-17 10:18
這個不行,是對方你查不了大廳可以查
2019-09-17 12:40
但是明天就是8月申報最后日期,今天我們公司又有事,然后不知道哪些發票是退貨得發票也作廢不了,而且開票系統早就抄稅了,現在這種情況該如何處理增值稅主表里的那個負數,我提交主表提示下面銷售額為0大于第一欄金額,現在該如何處理?
2019-09-17 14:06
同學,你馬上給稅務局打一個電話說一下這個情況,看怎么處理這個要與他們協商的
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8月份有一般項目的銷售收入,但是增值稅主表里一般項目本月數銷售額是負數是怎么回事,一進主標第一欄一般項目本月數那里就是有一個負數金額,這是怎么回事
答: 同學代表你們有退貨的同學銷售退回
我今天才發現,我21年的賬財報里的收入和增值稅主表里的銷售額對不上,差0.53,怎么辦
答: 你好? 申報有錯的更正申報?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅銷售銷售和財務報表申報收入不一致,增值稅銷售多,申報表少,怎么調帳
答: 以后什么原因不一致的?
增值稅稅負率=應交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎?1. 【應交增值稅 】這個數據的金額 是 【應交稅費-未交增值稅】的發生額 正確嗎?2.【不含稅銷售收入】這個數據的金額 是【發票統計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業收入】?
討論
小規模增值稅現在是免稅,申報增值稅銷售額是主營營業收入的金額嘛?都是未開票收入
老師,代理進口收入,代理服務費,在增值稅主表中,銷售額要填在(一)按適用稅率計稅銷售額;其中:應稅勞務銷售額嗎?
“增值稅銷售收入為253.84億,已繳納增值稅19.84億,增值稅稅負高達7.8%,求商品銷售收入
老師,商業一般納稅人增值稅申報表,銷售額是主營業務收入+代銷商品的金額嗎
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
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2019-09-17 09:45
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2019-09-17 09:46
何江何老師 解答
2019-09-17 09:46
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2019-09-17 09:57
何江何老師 解答
2019-09-17 10:15
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2019-09-17 10:17
何江何老師 解答
2019-09-17 10:18
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2019-09-17 12:40
何江何老師 解答
2019-09-17 14:06