老師公司在抖音上面開(kāi)團(tuán)購(gòu)訂單,然后游客在抖音上 問(wèn)
可以按旅游服務(wù)差額征稅 收入減去機(jī)票款、地接費(fèi)后的差額計(jì)稅。 答
找郭老師,有問(wèn)題請(qǐng)教 問(wèn)
同學(xué)你好 老師不在線(xiàn) 答
這個(gè)怎么做分錄啊老師 問(wèn)
同學(xué)你好 是哪些呢 答
銷(xiāo)售商品,怎么開(kāi)具發(fā)票 問(wèn)
您好,咱是要開(kāi)票的步驟么,發(fā)票的項(xiàng)目名稱(chēng)就是我們實(shí)際賣(mài)的產(chǎn)品,開(kāi)到具體的明細(xì) 答
找郭老師,有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題的 答

老師好,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣聯(lián),報(bào)銷(xiāo)部門(mén)丟失,怎么辦?
答: 你好,復(fù)印件加開(kāi)具單位發(fā)票章就可以
員工報(bào)銷(xiāo)機(jī)票改簽費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
答: 你好!如果是專(zhuān)票,就可以了。因?yàn)檫@個(gè)是服務(wù)。不是客運(yùn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅是本公司購(gòu)買(mǎi)商品所支付的稅費(fèi),那么在出售商品時(shí),收到對(duì)方銷(xiāo)項(xiàng)稅,用銷(xiāo)項(xiàng)稅抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)稅的錢(qián)是對(duì)方公司給的,那是不是相當(dāng)于公司沒(méi)有交稅費(fèi)
答: 你好,如果銷(xiāo)項(xiàng)稅額等于進(jìn)項(xiàng)稅額,不需要繳納增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,就需要繳納增值稅的
銷(xiāo)售使用過(guò)的車(chē),購(gòu)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,銷(xiāo)項(xiàng)稅交多少,按什么稅率,具體條文是哪條啊
新的公司,只有進(jìn)項(xiàng)稅,還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅可以計(jì)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里嗎?
老師你好!我做|月份的帳,沒(méi)有銷(xiāo)售票,把2月份的銷(xiāo)售做了,可以這樣抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?我不清楚這樣做可以嗎?老師指導(dǎo)一下
請(qǐng)問(wèn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅與待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的區(qū)別是什么









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