送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-09 10:59

您好
請問您有什么問題

sunny 追問

2019-09-09 11:16

計提這筆,請問來票支付時是否要紅沖計提那筆?

bamboo老師 解答

2019-09-09 11:17

計提時候金額跟發票金額一致么

sunny 追問

2019-09-09 11:24

付的時候是幾個月一起的,跟計提金額不一致呢

bamboo老師 解答

2019-09-09 11:24

那把計提時候的紅沖掉 然后根據發票再做藍字分錄

sunny 追問

2019-09-09 11:26

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-09 11:26

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

上傳圖片 ?
相關問題討論
借銷售費用負數,貸其他應付款負數。
2020-06-15 11:04:11
您好 請問您有什么問題
2019-09-09 10:59:35
你好,去年借方應該是其他應付款,寫成了借方銷售費用,那 今年就這樣做調整分錄 借;其他應付款,貸;以前年度損益調整—銷售費用
2020-06-17 08:28:07
你好,為什么都掛法人,是法人墊款的嗎?公司沒有錢歸還嗎
2022-03-26 07:46:08
同學,你好 因為委托方要收回貨款,所以代銷手續費直接從應收貨款里扣除,剩余部分再找受托方要
2022-04-04 19:49:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...