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sunny
于2019-09-09 10:59 發布 ??2870次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-09-09 10:59
您好請問您有什么問題
sunny 追問
2019-09-09 11:16
計提這筆,請問來票支付時是否要紅沖計提那筆?
bamboo老師 解答
2019-09-09 11:17
計提時候金額跟發票金額一致么
2019-09-09 11:24
付的時候是幾個月一起的,跟計提金額不一致呢
那把計提時候的紅沖掉 然后根據發票再做藍字分錄
2019-09-09 11:26
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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老師,你好,4月份多計提了其他應付款,借方是銷售費用,這個月發現做錯了,這個怎么處理呀
答: 借銷售費用負數,貸其他應付款負數。
計提時是借:銷售費用,貸:其他應付款-預提費用
答: 您好 請問您有什么問題
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問公司費用報銷全部掛的其他應付款法人,但是并沒有實際支付給法人,這樣有什么風險嗎
答: 你好,為什么都掛法人,是法人墊款的嗎?公司沒有錢歸還嗎
老師,公司股東年底的時侯報銷費用,當時公司沒錢,只把帳做了其他應付款,錢沒有付給股東,現在有錢了,網銀支付,網銀上的用途可以寫:借款歸還嗎?
討論
公司服務商 每個月給我開1萬元的專票,實際只收8千元,導致我每月掛2千元的其他應付款。年底了,我準備把其他應付款沖平,怎么操作 呢?我每個月還在發生費用8千,是不是我在10月份開始,讓對方開一張6千元的專票,11-12月份不要開票,我通過其他應付款直接付款呢?這樣把其他應付款結平
法人借款給公司,又報銷費用,可以走其他應付款嗎?
你好,公司一直是老板打款進來,做其他應付款,現在老板讓我把賬面上的所有費用和其他應付款對起來,可是我怎么算都對不上,該怎么辦呢?這個帳怎么對才正確?
老師,請問在審計過程中,發現公司有一筆10年的其他應付款,對方企業說這筆費用五萬左右,不用支付,請問這種情況應該怎么處理?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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sunny 追問
2019-09-09 11:16
bamboo老師 解答
2019-09-09 11:17
sunny 追問
2019-09-09 11:24
bamboo老師 解答
2019-09-09 11:24
sunny 追問
2019-09-09 11:26
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2019-09-09 11:26