送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2019-09-05 14:46

你好,借:管理費用
貸:庫存現金等
抵減時:
借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
科目余額表無余額

叼著薔薇的貓咪 追問

2019-09-05 14:52

我這邊也是這樣做分錄,但是科目余額表借方有余額。

陳靜老師 解答

2019-09-05 14:54

你好,是的,是我打錯了,有余額

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你好,借:管理費用 貸:庫存現金等 抵減時: 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 科目余額表無余額
2019-09-05 14:46:53
您好,比如您的計提與支付是否一致啊
2021-11-06 20:47:21
同學您好,您期初余額等嗎,還有本期發生額等嗎
2022-03-27 15:47:23
你好!是的。就是這樣了
2024-06-28 14:25:19
同學你好,有可能是科目余額表漏了科目了,一般情況下,是先根據差額來檢查,看看憑證里有這個差額的發生額沒,否則,只能根據憑證匯總表,一項一項的檢查了。
2022-03-27 17:01:40
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