送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-03 10:19

正規的完成了就要開發票,尤其是涉及稅率有變化的
三月份做無票收入借銀存貸主營業務收入應交稅費

時間正好 追問

2019-09-03 10:24

老師,你的意思是直接把賬做到三月,對嗎

郭老師 解答

2019-09-03 10:30

是的
做到三月份的

時間正好 追問

2019-09-03 10:35

老師,你好,想繼續問問
這筆業務走的對公賬戶,當時沒有做賬,需要交滯納金嗎

郭老師 解答

2019-09-03 10:40

你可以補做到這個月,收到的當月記預收

時間正好 追問

2019-09-03 10:42

哦,補到當前的9月嗎?當時沒有入賬,是不是會產生滯納金

郭老師 解答

2019-09-03 10:45

稅務局沒有查到不會有的

時間正好 追問

2019-09-03 10:50

現在是專管員打電話了,專管員也不說滯納金如何算,讓自己去交,老師滯納金應該從哪 算起,是按天算還是怎么算

郭老師 解答

2019-09-03 10:53

按天算的
你收入截止交款期開始到你交稅的日期

時間正好 追問

2019-09-03 10:55

哦,老師,就是從收到貨款那天開始算得,對吧

郭老師 解答

2019-09-03 11:00

不是的
五月份的收入,六月份交稅的,6.16開始算

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相關問題討論
您好,是的,也是需要的
2022-03-16 19:02:27
你好!是的,8月份按紅字發票沖回就可以
2021-09-07 14:49:22
你好,借:固定資產 757522.12 應交稅費——應增(進)98477.88 貸:銀行存款 等
2020-01-06 17:18:00
可以的,可以這么做的。
2022-02-23 09:30:19
你好,按照原價開票,現金折扣部分作為財務費用處理 會計分錄:收款時 借:銀行存款 財務費用 貸:應收賬款
2020-02-27 17:40:25
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