送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-08-06 18:56

同學你好。可以按整數扣。

?????? 追問

2019-08-06 19:00

那老師 做賬的時候 社保計提發放的金額是348.68。做工資發放 其他應收款社保個人部分349 這個0.32的差額應該記入什么科目?

趙英老師 解答

2019-08-06 19:20

同學你好把計提數也改為整數。

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相關問題討論
同學你好。可以按整數扣。
2019-08-06 18:56:05
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2023-09-18 11:14:54
借單位管理費 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸財政補助收入 借事業支出 貸財政補助預算收入 其他應付款-社保
2020-03-12 18:04:47
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資522.3, 借應付職工薪酬工資 貸、其他應收款、個人負擔的社保522.3
2025-04-28 21:10:04
沒有申報工資的情況下代扣社保是不合規的,社保的計提基數是工資。如果是工資個稅零申報則可以代扣社保 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-社保 借:其他應付款-社保 貸:銀行存款
2022-01-13 09:40:16
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