送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-25 16:15

你好  那你們的物業費是什么時候的 是抵現在需要交納的部分 還是抵減以后需要交納的部分  這個你們掛賬了的話 做 借其他應付賬款 -物業費  銀行存款 貸 營業外收入

不過不罷休 追問

2019-07-25 16:25

就是抵現在要交的,本來要交4.5萬,現在只付0.5萬

meizi老師 解答

2019-07-25 16:30

你好  那你就做借其他應付款-物業費  銀行存款 貸營業外收入   分攤做 借管理費用-物業費貸其他應付款-物業費

不過不罷休 追問

2019-07-25 16:31

沒收到錢,借方為啥有銀行存款

meizi老師 解答

2019-07-25 16:32

不是要付款0.5萬給你們嗎

不過不罷休 追問

2019-07-25 16:33

是我們付

meizi老師 解答

2019-07-25 16:34

抱歉 我看成他們付款給你0.5萬  那就做;借其他應付款-物業費  貸營業外收入銀行存款 分攤做 借管理費用-物業費貸其他應付款-物業費

不過不罷休 追問

2019-07-25 16:35

好的,謝謝

meizi老師 解答

2019-07-25 16:43

不客氣 幫到你就好

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你好 那你們的物業費是什么時候的 是抵現在需要交納的部分 還是抵減以后需要交納的部分 這個你們掛賬了的話 做 借其他應付賬款 -物業費 銀行存款 貸 營業外收入
2019-07-25 16:15:28
那你收到這個錢就放到預收賬款,那后面每個月分攤到你的收入就行了。
2022-04-29 15:25:47
你好,按銷售返利計算,12個月的錢按13個月來計算收入,
2019-09-11 17:45:16
你好! 可以做分錄: 借待攤費用 貸營業外收入 然后每月攤銷 借管理費用…物業費 貸待攤費用
2022-02-25 08:55:43
也不是,走公賬是受監管的,平時的小額支出你也可以走現金或者是私賬。至于費用的話,是根據你的收入來估計的。
2020-06-14 15:22:26
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