送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-23 10:05

你好  報銷時借 管理費用等貸銀行存款

淡定 追問

2019-07-23 10:08

那這筆現金怎么入賬

淡定 追問

2019-07-23 10:08

是直接付了,沒有從銀行過帳的

玲老師 解答

2019-07-23 10:20

借管用費用等貸 其他應付款 租金
借其他應付款租金 貸其他應付款老板 
報銷 借其他應付款老板 貸銀行存款

淡定 追問

2019-07-23 10:22

如果這筆錢不用報銷給老板的,可以直接做收到現金嗎?

玲老師 解答

2019-07-23 10:29

那也不能做現金,因為實際企業沒有支出這個現金,你記現金賬上不對。

淡定 追問

2019-07-23 10:33

那如果這個錢不用報銷給老板了,如果做其他應付款不是一直掛著嗎?怎么才能做平呢?

玲老師 解答

2019-07-23 10:38

老板是不要這個錢了嗎 記營業外收入

淡定 追問

2019-07-23 10:41

如果本月先付一部分房租下個月再付清,這個分錄是按付清再做嗎?

玲老師 解答

2019-07-23 11:03

按發生的業務做,付款了就要做賬。

淡定 追問

2019-07-23 11:04

好的,謝謝

玲老師 解答

2019-07-23 11:26

不客氣的! 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評!祝您工作學習愉快!

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相關問題討論
你好 報銷時借 管理費用等貸銀行存款
2019-07-23 10:05:30
你支付的時候,是上一年12月還是今年2月?
2022-03-15 21:27:29
你不是說是免租金的嗎?借管理費用貸營業外收入
2020-03-23 14:07:48
借:管理費用,制造費用等 銷項增值稅 貸:銀行存款
2020-06-20 13:56:01
你好!你收到的時候怎么做的分錄
2024-03-06 19:08:52
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