送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-07-13 09:50

將自產,委托加工的貨物用于集體福利或個人消費


借:應付職工薪酬

貸:主營業務收入(按市價)

應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)



同時:

借:主營業務成本

貸:庫存商品



B將自產,委托加工或者購進的貨物作為投資


借:長期股權投資

貸:庫存商品

應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)



C將自產,委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者


借:應付股利

貸:主營業務收入 (公允價值)

應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)



同時:

借:主營業務成本 (賬面價值)

貸:存貨



D將自產,委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或個人


借:營業外支出

貸:庫存商品(成本)



應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(公允價值*增值稅稅率)

因為購進原料時抵扣了進項稅,如果不視同銷售不體現銷項稅的話就少交增值稅



所以,一方面反映銷項稅額增加,另一方面,同時反映主營業務收入增加的就是A選項和C選項。

補充一下其他四種視同銷售的賬務處理:



①將貨物交付他人代銷;


委托方的處理—— a視同買斷方式下,一般在發出商品時,確認收入

b收取手續費方式下,在收到受托方開來的代銷清單時確認收入



②銷售代銷貨物


受托方的處理——按收取的手續費確認收入



③設有兩個以上機構并實行統一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送至其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外;


不確認收入



④將自產、委托加工的貨物用于非應稅項目;


屬于自產、自用性質,不得開具增值稅專用發票,但要按規定計算銷項稅額,按成本結轉,不確認收入



借:在建工程(非生產經用機器、設備)

貸:庫存商品(成本)



應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(公允價值*增值稅稅率)



知識拓展:



視同銷售是指在會計上不作為銷售核算,而在稅收上作為銷售,確認收入計繳稅金的商品或勞務的轉移行為。本題中涉及到的是增值稅的視同銷售,在企業所得稅中也涉及到視同銷售。

寧玉 追問

2019-07-13 09:54

老師,那也就是說視同銷售是不開發票的,在申報增值稅或所得稅時做納稅調整?

莊老師 解答

2019-07-13 10:07

你好,是的,是這樣的

寧玉 追問

2019-07-13 10:08

老師,那做賬的時候也是正常確認收入和銷項稅額是嗎?

莊老師 解答

2019-07-13 10:09

你好,是的,按上面不同類型賬務處理

寧玉 追問

2019-07-13 10:10

謝謝老師

莊老師 解答

2019-07-13 10:18

你好,應該的,祝你快樂

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將自產,委托加工的貨物用于集體福利或個人消費 借:應付職工薪酬 貸:主營業務收入(按市價) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時: 借:主營業務成本 貸:庫存商品 B將自產,委托加工或者購進的貨物作為投資 借:長期股權投資 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) C將自產,委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者 借:應付股利 貸:主營業務收入 (公允價值) 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 同時: 借:主營業務成本 (賬面價值) 貸:存貨 D將自產,委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或個人 借:營業外支出 貸:庫存商品(成本) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(公允價值*增值稅稅率) 因為購進原料時抵扣了進項稅,如果不視同銷售不體現銷項稅的話就少交增值稅 所以,一方面反映銷項稅額增加,另一方面,同時反映主營業務收入增加的就是A選項和C選項。 補充一下其他四種視同銷售的賬務處理: ①將貨物交付他人代銷; 委托方的處理—— a視同買斷方式下,一般在發出商品時,確認收入 b收取手續費方式下,在收到受托方開來的代銷清單時確認收入 ②銷售代銷貨物 受托方的處理——按收取的手續費確認收入 ③設有兩個以上機構并實行統一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送至其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外; 不確認收入 ④將自產、委托加工的貨物用于非應稅項目; 屬于自產、自用性質,不得開具增值稅專用發票,但要按規定計算銷項稅額,按成本結轉,不確認收入 借:在建工程(非生產經用機器、設備) 貸:庫存商品(成本) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(公允價值*增值稅稅率) 知識拓展: 視同銷售是指在會計上不作為銷售核算,而在稅收上作為銷售,確認收入計繳稅金的商品或勞務的轉移行為。本題中涉及到的是增值稅的視同銷售,在企業所得稅中也涉及到視同銷售。
2019-07-13 09:50:52
借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2023-10-19 11:48:48
你好! 需要做無票收入正常申報的。
2022-02-23 16:38:28
你好,之后開票可以沖紅不開票的銷售,然后開票再做一份銷售,這樣就平的
2019-01-19 15:03:02
您好,分錄,借:其他應收款-老板,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。
2017-01-07 10:27:26
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