企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
你好這個屬于不征稅的才對的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
法律援助補貼開免稅發票正確,不征稅錯誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答

請教下自產軟件即征即退中涉及的抵扣的進項稅額的問題 比如說研發費里的 差旅費 技術服務費 軟件測試費 這些進項稅額是都要放在即征即退這一部分嗎 文件里說的是跟軟件相關的進項稅額,這一塊不太明確
答: 即征即退的是,在銷售自產軟件時繳納的那一部分增值稅,不包含你說的那一部分費用,希望你喜歡我的回答,謝謝。
現代服務*技術服務費和研發和技術服務*技術服務費一樣嗎
答: 同學你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術服務,后者針對的產品、設備、新技術、新工藝提供的研究開發類技術服務,而且研發和技術服務*技術服務費”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發費用列支,只要符合一定的研發績效或者相關要求,有關費用一般可以報銷。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,公司給法人轉了12,000元備注:差旅費,,之前法人墊付了福利費,辦公費。技術服務費。,可以用這12,000元沖之前的福利費辦公費,技術服務費嗎?還是只能沖差旅費,其他不能沖
答: 您好,可以用這12,000元沖之前的福利費辦公費,技術服務費








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