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懶蟲
于2019-07-12 06:40 發布 ??1577次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-07-12 06:43
你好,按照發票價稅合計掛賬
懶蟲 追問
2019-07-12 07:17
老師,有時沒有發票只有合同付的款項計入什么會計科目
徐阿富老師 解答
2019-07-12 07:42
你好,計入借預付賬款科目
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老師,個人把款打到我們公司,公司打款給供應商,供應商把發票開給我們,個人用材料,合同我們和供應商簽訂,這種可以的吧
答: 這個只要是真實的業務就可以。
與材料供應商,沒有簽合同,但是發生了實際業務,可以要求對方開發票專票么?
答: 可以的,實際業務可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問供應商開的發票比合同價開多了一點,這發票需要供應商重開嗎?
答: 不需要,你可以申請金蝶ERP中核銷這筆發票,只需要將這筆發票做一個“發票錯誤”的備注,核銷后,你可以將供應商開發票金額差價回退給供應商即可。
老師,請問公司前些年買的一批材料,現在材料單價按降價處理退回去給供應商(假設之前買進來10塊,現在按9塊),對應的材料發票已認證,這種情況發票怎么處理呢?紅沖發票的時候,可以修改數量,但是單價改不了,就會造成金額上有差距。還是說退回屬于二次銷售,要開發票給供應商呢?
討論
建筑企業,,材料如何入賬?我按發票入賬,不含稅價格計入的原材料,科目輔助核算,又按供應商分類,還設置了部門!等我編制零用原材料時,發現,同款材料有幾個供應商,而且計量單位也不一樣,,由于材料入賬金額和發票一致,就存在單價,數量上有很多小數位數,領用的時候,金額就對不上。。。。求教,,我該怎么入賬原材料,零用原材料
向某工廠進購材料一批,取得專用發票價款5萬元。增值稅6500元,價稅合計56500元,貨款以銀行簽發的銀行本票支付材料未到。
老師您好想問下,我跟廠家進貨打款120萬,怎么看他們給我的發票是不是開夠這數,是算發票價稅合計金額是嗎,
供應商一月份才把12月份開的材料發票拿過來,但是已經年底結賬了,發票還可以入賬嗎,入1月
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 58504 個
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懶蟲 追問
2019-07-12 07:17
徐阿富老師 解答
2019-07-12 07:42