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復雜的石頭
于2019-07-02 18:39 發布 ??6257次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-07-02 18:41
增值稅的提示你已經申報了
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一般納稅人收到跨境免稅服務收入如何申報增值稅?
答: 你好,這個直接填入到免稅銷售額里面。
一般納稅人的服務收入填寫增值稅申報表主表的哪一行?
答: 您好,填寫在6%欄次里面就成的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑服務,一般納稅人跨區域預交增值稅2%,公司做賬分錄怎么寫?公司申報增值稅時,申報表怎么填?
答: 借應交稅費、 預交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加、企業所得稅, 貸銀行存款 在附表四本期發生額、實際抵扣金額還有主表28行里面填寫。
7. 根據增值稅法律制度的規定,關于增值稅的納稅地點下列表述中正確的有()。A.其他個人提供建筑服務,應向建筑服務發生地申報納稅B.納稅人跨縣(市)提供建筑服務,在建筑服務發生地納稅申報C.納稅人銷售不動產,向不動產所在地進行納稅申報D.納稅人出租不動產,在不動產所在地預繳稅款后,向機構所在地主管稅務機關進行納稅申報E.其他個人銷售不動產,應向不動產所在地主管稅務機關申報納稅ADE選項B:納稅人跨縣(市)提供建筑服務,在建筑服務發生地預繳稅款后,向機構所在地主管稅務機關進行納稅申報;選項C:納稅人銷售不動產,在不動產所在地預繳稅款后怎么記?
討論
老師小規格納稅人稅控技術服務費,在申報增值稅時應填寫在那里
建筑服務業增值稅一般納稅人,外管理證預繳稅款后,下月申報稅款,這個預繳納填表幾
一般納稅人現代服務業加計抵扣10%填在增值稅申報表哪一行啊
調用系統服務出錯,異常所在server名hxhd_szsw_svr009,異常原因:1010410006000066:該納稅人重復申報,如有需要請進行申報錯誤更正:征收項目:增值稅 品目:商業(17%、16%、13%)在2019-06-01至2019-06-30已申報,征收項目:增值稅 品目:研發服務在2019-06-01至2019-06-30已申報,征收項目:增值稅 品目:其他現代服務在2019-06-01至2019-06-30已申報,
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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