送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-26 12:02

你好 那你們合同里面的約定的金額暫估入賬 然后按暫估金額的年限來折舊 收到發票沖暫估固定資產成本 然后按實際折舊 之前折舊有差額的不調整 按你發票之后的年限來分攤折舊額即可

九劍 追問

2019-06-26 16:15

這個分錄怎么做?

meizi老師 解答

2019-06-26 16:20

借固定資產-暫估  貸銀行存款  借管理費用貸累計折舊  后面發票回來 沖借固定資產-暫估 負數 貸銀行存款負數  借固定資產進項稅 貸銀行存款

九劍 追問

2019-06-26 16:30

謝謝

meizi老師 解答

2019-06-26 16:35

嗯不客氣 滿意請給予平價

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你好 那你們合同里面的約定的金額暫估入賬 然后按暫估金額的年限來折舊 收到發票沖暫估固定資產成本 然后按實際折舊 之前折舊有差額的不調整 按你發票之后的年限來分攤折舊額即可
2019-06-26 12:02:28
你好;? ? ? ? ? ? 已經折舊的話 ;那么你 的意思是多折舊了嗎??
2023-01-05 15:05:37
您好,調整暫估原值和多計提折舊
2022-07-21 06:10:56
您好,這個是可以的呢
2022-03-22 10:57:58
好,這個沒有規定的,你們單位可以自己規定一個,超過3000或者是2000的都行。
2022-03-07 18:38:28
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