送心意

玲老師

職稱會計師

2019-06-25 13:59

是的 一分也不能差 要一至才行  差的金額有往來的就掛往來

匪夷琑思 追問

2019-06-25 14:24

好的,老師我還想問下,我們采購后賣出去,可是采購發票還沒有拿到,我們可以先開銷售發票嘛?

玲老師 解答

2019-06-25 14:25

可以 沒有庫存可以暫估庫存

匪夷琑思 追問

2019-06-25 15:01

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2019-06-25 15:06

不客氣的! 如果您這個問題已解決請點五星好評!祝您工作學習愉快!

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相關問題討論
你好,先掛賬在應收賬款,后期轉營業外支出處理了就是的
2022-01-10 17:20:21
是的 一分也不能差 要一至才行 差的金額有往來的就掛往來
2019-06-25 13:59:38
你好!這個你計入到營業外收支就可以了。
2022-04-17 12:59:17
您好,是需要做分錄嗎還是
2023-12-14 21:17:46
借;預付賬款 400 貸;銀行存款 400 借;管理費用 應交稅費(進項稅額) 貸;預付賬款 360
2018-02-26 10:28:03
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